正在加载...这两张发票是2024年,已经抵扣了,现在这家公司出现异常,成本我已经在汇算清缴里转出来了,并且交税了,增值税这个月系统自动带出来,那么我这个会计分录是直接冲红就行,还是说要分来做成本转出和税额转出#其他行业#
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老师,我想问下,关于我们公司是按照每月应发工资的80%发放的。剩余部分年度汇算清缴,平常时候补发工资是0。这个工资条的设置,开票金额是等于应发工资吗? 实发工资=应发工资的80%, 这个税费是根据应发工资计算的吗? 但是如果这样,应发工资是开票金额,长时间不就账实不符了吗?而且如果这个兼职离职了,他的发票冲红怎么处理呢?#服务业#
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劳务报酬所得,汇算清缴时可以扣除6万的费用吗#建筑工程#
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这是汇算清缴企业所得税扣了2.5元,分录是这样写吗?是小企业准则#出纳#
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老师您好,我遇到这样的问题,我在电子税务局2024年12月上传的报表跟汇算清缴上传的报表内容是一致的,利润只有八万多,这八万多我在12月份的企业所得税已经预缴纳了,但是在5月份汇算清缴的时候,有一些发票没有到,利润有58万多,这个企业所得税我也在汇算清缴直接缴纳了,我现在的问题是,那我的财务报表需要更改吗#其他行业#
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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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老师,公司一般纳税人,社保由公司全部承担,凭证 计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-社保;借应付职工薪酬-社保 贷银行存款,这样做凭证对吗?然后汇算清缴时代扣个人部分调增#出纳#
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